Detail faktúry 2024000066
- Číslo faktúry:
- 2024000066
- Popis plnenia:
- kamenivo_DVOR CS
- Cena:
- 2 766,86 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- OLESTA spol. s r.o.
- IČO:
- 52797805
- Dátum doručenia:
- 8. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 19. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 14. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 5. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2024
- Poznámka:
- VS: 0002024001















