Detail faktúry 2016000053
- Číslo faktúry:
- 2016000053
- Popis plnenia:
- kanc.potre
- Cena:
- 105,76 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Dušan Matúška
- IČO:
- 32617151
- Dátum splatnosti:
- 16. 3. 2016
- Dátum úhrady:
- 8. 3. 2016
- Dátum vystavenia:
- 8. 3. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 5. 5. 2016